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甘肃省嘉峪关市人民检察院2021年部门预算公开说明

时间:2021-02-24 14:36:53 来源:  作者:嘉峪关市人民检察院 点击数:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

一是对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受市人民代表大会及常务委员会监督;接受市委和省人民检察院的领导并对其负责。二是依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。三是根据市委和省人民检察院的指示、工作部署,确定全市检察工作任务,组织贯彻落实,领导全市人民检察院的各项工作。四是对各类刑事案件依法审查批准逮捕,决定逮捕,提起公诉。五是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。六是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。七是负责我市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的落实。八是提出全市检察工作改革意见,以市委或市主管部门批准后组织实施;负责法律政策研究和调研工作,及时请示、上报执法过程中的疑难问题。九是负责我市检察队伍建设,思想政治工作和检察宣传工作;依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同市委主管部门管理我市检察院机构编制。十是协同市委和省院有关部门管理和考核本院领导班子、部门负责人;负责对员额检察官、检察辅助人员、司法行政人员、书记员、法警的管理与考核;报请市委和市人大常委会任免副检察长,检察委员会委员、员额检察官、部门负责人;依法任免检察官辅助人员、书记员,司法警察。十一是组织和领导我市检察干警的培训教育工作,负责检察干警的奖惩工作。

二、机构设置

嘉峪关市人民检察院共有人员编制数67人,其中:行政编制59人,机关后勤事业编制8人。实有人数64人。内设机构12个,分别为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室(法律政策研究室)、检务督察处(巡察工作领导小组办公室)、计划财务装备处、政治部(保留法警支队牌子)。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入1728.48万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算减少312.05万元,下降15.29%,下降的主要原因是公共安全支出拨款的减少。当年财政拨款包括:一般公共预算收入1546.49万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入181.99万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算1728.48万元(详见部门预算公开表3,11),比2020年预算减少312.05万元,下降15.29 %,下降的主要原因是公共安全支出拨款的减少。当年财政拨款包括:

1.公共安全支出1471.29万元。

2.社会保障和就业支出115.14万元。

3.卫生健康支出82.97万元。

4.住房保障支出59.08万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1546.49万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1307.49万元,比2020年预算增加77.95万元,增长6.34%,增长的主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出的增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算239万元,比2020年预算减少19万元,下降7.36%,下降的主要原因是中央政法转移支付资金的减少。

1.保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

2.其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用8万元,比2020年预算减少0.00万元,下降0.0%,下降的主要原因是与2020年持平。

2.公务接待费3.4万元,比2020年预算减少0.00万元,下降0.0%,下降的主要原因是与2019年持平。

3.公务用车购置及运行维护费7.2万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.2万元),比2020年预算减少2.4万元,下降25%,下降的主要原因是公务用车数量的减少。

4.培训费12.73万元,比2020年预算减少1.8万元,下降12.39%,下降的主要原因是严格落实过紧日子的要求,压缩相关支出。

5.会议费0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是与上年持平。

6.机关运行经费181.13万元,比2020年预算减少12.9万元,下降6.65%,下降的主要原因是办公费、维修(护)费和公车运行维护费的减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10) 2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入,2021年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额86.75万元,其中:政府采购货物预算27.70万元,政府采购工程预算59.05万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3351.23万元。其中:办公用房9137.91平方米,价值1810.08万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆,价值101.85万元。单价20万元以上的设备价值705.40万元。2021年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为50.75万元,主要为计算机设备、打印设备、扫描设备、执法执勤用车、信息化设备等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金

项目概况:中央政法转移支付资金分为办案(业务)经费和业务装备经费两类用途,由中央财政按照政法机关的客观情况,确定分配因素,计算分配各政法机关应得数额。合理利用中央政法转移支付资金,缓解办案办公经费紧张、装备不足的局面。为检察机关落实司法为民,提升办案质量,完善便民服务提供有力的保障。

立项依据:中共中央办公厅 国务院办公厅印发 《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知 根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》(中发〔2008〕19号)及《关于印发〈“十三五”时期检务保障工作规划纲要〉的通知》(高检发发装字〔2016〕27号)文件精神,加强政法队伍建设、加强政法经费保障,通过政法转移支付资金,建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制,全面加强和改进检务保障工作,确保检察院依法独立行使检察权,履行法律监督职能。

实施主体:甘肃省嘉峪关市人民检察院

实施周期:2021年度

实施计划:该项资金于2021年底全部实现支出

年度预算安排:145万元

预期总体目标:充分发挥检察监督职能,严厉打击各类违法犯罪行为,统筹推进“四大检察”、“十大业务”协调发展。强化检察科技装备建设,提升智慧检务保障信息化水平。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况

2020年预算支出绩效自评实行全覆盖,自评对象包括部门整体支出和项目支出,涉及基本支出1331.95万元,项目支出816.34万元。

我院从预算绩效目标管理、预算执行进度、专项资金管理和使用等方面,按季度填报绩效运行监控进度。紧密结合工作实际,积极协调各业务部门,组织专人开展预算执行情况绩效自评工作,并委托第三方机构对我院上一年度重点绩效评价项目进行了绩效评价。对评价过程中发现的问题及时进行了梳理、整改,杜绝同类问题再次发生,有效增强了绩效观念和责任意识。绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支出的重要依据,对绩效自评结果较差的项目将再以后年度抓紧、抓好,确保财政资金的使用质效。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出239万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出239万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(三)项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

此数据由市人民检察院负责提供。

附件一:

(1)部门收支总体情况表

部门收支总体情况表




单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1546.49

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

1471.29

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

115.14

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

82.97



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出





十七、金融支出





十八、援助其他地区支出





十九、自然资源海洋气象等支出





二十、住房保障支出

59.08




二十一、粮油物资储备支出





二十二、国有资本经营预算支出





二十三、灾害防治及应急管理支出





二十四、预备费





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





二十九、债务发行费用支出








本年收入合计

1546.49

本年支出合计

1728.48


十、上年结转

181.99

二十九、结转下年



十一、上年结余










收入总计

1728.48

支出总计

1728.48



2)部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1546.49


   经费拨款

1546.49


       本年收入合计

1546.49

十、上年结转

181.99


   财政性资金结转

181.99

       一般公共预算收入结转

181.99

       收入合计

1728.48


3)部门支出总体情况表

部门支出总体情况表





单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

1,728.48

1,307.49

239.00

181.99

 公共安全支出

1,471.29

1,109.96

239.00

122.33

   公共安全支出

1,471.29

1,109.96

239.00

122.33

     公共安全支出

1,471.29

1,109.96

239.00

122.33

 社会保障和就业支出

115.14

81.25


33.89

   行政事业单位养老支出

114.10

80.21


33.89

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.10

80.21


33.89

   其他社会保障和就业支出

1.04

1.04



     其他社会保障和就业支出

1.04

1.04



 卫生健康支出

82.97

57.20


25.77

   行政事业单位医疗

82.97

57.20


25.77

     行政单位医疗

35.14

32.94


2.20

     公务员医疗补助

47.83

24.26


23.57

 住房保障支出

59.08

59.08



   住房改革支出

59.08

59.08



     住房公积金

59.08

59.08




4财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,546.49

一、本年支出

1,546.49

(一)一般公共预算财政拨款

1,546.49

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

1,348.96



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

81.25



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

57.20



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

59.08



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出


收  入  总  计

1546.49

支  出  总  计

1546.49


5)财政拨款支出

财政拨款支出表

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金 预算支出

国有资本经营 预算支出

合计

基本支出

项目  支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目 支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

1,546.49

1,546.49

1,307.49

239.00







 检察院

1,546.49

1,546.49

1,307.49

239.00







甘肃省嘉峪关市人民检察院

1,546.49

1,546.49

1,307.49

239.00








6)一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表




单位:

万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

1,546.49

1,307.49

239.00

 204

 公共安全支出

1,348.96

1,109.96

239.00

   204

   公共安全支出

1,348.96

1,109.96

239.00

     204

     公共安全支出

1,348.96

1,109.96

239.00

 208

 社会保障和就业支出

81.25

81.25


   20805

   行政事业单位养老支出

80.21

80.21


     2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.21

80.21


   20899

   其他社会保障和就业支出

1.04

1.04


     2089901

     其他社会保障和就业支出

1.04

1.04


 210

 卫生健康支出

57.20

57.20


   21011

   行政事业单位医疗

57.20

57.20


     2101101

     行政单位医疗

32.94

32.94


     2101103

     公务员医疗补助

24.26

24.26


 221

 住房保障支出

59.08

59.08


   22102

   住房改革支出

59.08

59.08


     2210201

     住房公积金

59.08

59.08



7一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表





单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

1,307.49

1,113.53

193.96

 301

 工资福利支出

1,079.14

1,079.14


   30101

   基本工资

431.57

431.57


   30102

   津贴补贴

299.96

299.96


   30103

   奖金

23.10

23.10


   30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

80.21

80.21


   30110

   职工基本医疗保险缴费

31.17

31.17


   30111

   公务员医疗补助缴费

24.26

24.26


   30112

   其他社会保障缴费

2.81

2.81


   30113

   住房公积金

59.08

59.08


   30199

   其他工资福利支出

126.98

126.98


 302

 商品和服务支出

193.96


193.96

   30201

   办公费

4.17


4.17

   30205

   水费

0.84


0.84

   30206

   电费

4.48


4.48

   30207

   邮电费

8.32


8.32

   30208

   取暖费

4.93


4.93

   30211

   差旅费

74.18


74.18

   30213

   维修(护)费

3.20


3.20

   30216

   培训费

3.23


3.23

   30217

   公务接待费

3.40


3.40

   30228

   工会经费

5.90


5.90

   30229

   福利费

9.31


9.31

   30231

   公务用车运行维护费

7.20


7.20

   30239

   其他交通费用

64.80


64.80

 303

 对个人和家庭的补助

34.39

34.39


   30305

   生活补助

1.04

1.04


   30309

   奖励金

33.35

33.35


备注:“30302

退休费”中不含退休人员退休金





8一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

一般公共预算“三公”经费、会议费、

培训费支出情况表








单位:万元

单位名称

“三公”经费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

18.60

8.00

3.40


7.20


12.73

 检察院

18.60

8.00

3.40


7.20


12.73

   甘肃省嘉峪关市人民检察院

18.60

8.00

3.40


7.20


12.73


9)一般公共预算机关运行经费

一般公共预算机关运行经费





单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

181.13

116.63

64.50

2

基本工资




3

津贴补贴




4

奖金




5

机关事业单位基本养老保险缴费




6

职工基本医疗保险缴费




7

公务员医疗补助缴费




8

其他社会保障缴费




9

住房公积金




10

其他工资福利支出




11

办公费

4.17

4.17

0.00

12

水费

2.04

0.84

1.20

13

电费

20.48

4.48

16.00

14

邮电费

8.32

8.32


15

取暖费

11.93

4.93

7.00

16

物业管理费

9.80


9.80

17

差旅费

74.18

74.18


18

因公出国(境)费用

0.00



19

维修(护)费

33.70

3.20

30.50

20

培训费

0.00



21

公务接待费

0.00



22

工会经费

0.00



23

福利费

9.31

9.31


24

公务用车运行维护费

7.20

7.20


25

其他交通费用




26

生活补助




27

奖励金




28

专用设备购置





10政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表


单位:万元

项        目

预算数




11部门管理转移支付表

部门管理转移支付表





单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

4

4

4







附件二:

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)  

申报单位名称

甘肃省嘉峪关市人民检察院

一级项目名称

执法办案费

二级项目名称

检察业务综合保障经费(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

专项工作经费

项目资金(万元)

94

其中:中央补助安排

0

     省级财政安排

94

年度绩效目标

1.弥补公用经费不足,保障必要的办公条件,以保证检察机关日常业务工作的顺利开展。2.开展业务培训工作,提高检察人员综合业务素能。3.加强普法宣传,做好释法说理工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

办公场所的日常维护修缮

>4

开展法治宣传

>20场

检察业务培训人次

>40

质量指标

维护设备平均完好率

>90%

法治宣传教育人次

>5000人次

培训效果

有效提高

时效指标

设备维修维护及时性

及时

宣传活动举办及时性

及时

成本指标

能源能耗支出控制

控制在预算以内

相关费用报销控制

控制在预算以内

指标

经济效益指标

设施设备的维修维护

延长使用年限

社会效益指标

法治宣传知晓率

>85%

生态效益指标

办公、办案用房整洁度

整洁舒适

能源资源节约率

低于上年增幅

可持续影响

指标

长效管理机制健全性

建立健全并执行

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对检察工作满意度

>85%

员工满意度

>90%

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)

申报单位名称

甘肃省嘉峪关市人民检察院

一级项目名称

基层公检法司转移支付

二级项目名称

中央政法转移支付资金(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他项目

项目资金(万元)

145

其中:中央补助安排

145

     省级财政安排

0

年度绩效目标

1.充分发挥检察监督职能,严厉打击各类违法犯罪行为,统筹推进“四大检察”、“十大业务”协调发展。2.强化检察科技装备建设,提升智慧检务保障信息化水平为检察工作创新发展奠定坚实物质基础。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

预算资金到位率

=100%

入额院领导案件办理数

>30件

认罪认罚适用率

>80%

质量指标

案件评查合格率

>95%

装备采购合格率

>95%

时效指标

案件结案率

>95%

装备配备及时率

>90%

成本指标

办案经费控制率

<65%

装备购置控制率

>35%

指标

经济效益

挽回经济损失

追赃挽损

优化营商环境

行之有效

社会效益

维护社会和谐稳定

有效提高

对受害者的司法救助

>2

可持续影响指标

对违法犯罪行为的震慑

持续加强

跨部门沟通有效性

行之有效

生态效益指标

对生态环境改善产生积极贡献

采纳检察建议并整改

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

>90%

装备使用满意度

>90%



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