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甘肃省嘉峪关市人民检察院2026年单位预算公开情况说明

时间:2026-03-04 18:01:50 来源:  作者: 点击数:

   


第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

一是对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。二是依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。三是领导全市人民检察院工作。四是依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。五是对各类刑事案件依法审查批准逮捕,决定逮捕,提起公诉。六是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。七是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。八是对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪预防对策。九是提出全省检察工作改革意见,经市委或市主管部门批准后组织实施。十是负责我市检察队伍建设,思想政治工作和检察宣传工作;依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同市委主管部门管理我市检察院机构编制。十一是协同市委和省院有关部门管理和考核本院领导班子,副处级检察员、部门负责人;负责对员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员聘任制书记员、法警的管理与考核。十二是组织和领导我市检察干警教育培训工作,负责检察干警的奖惩工作。十三是规划和负责全院的财务装备工作。十四是负责其他由市人民检察院承办的工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

嘉峪关市人民检察院共有内设机构12个,分别为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室(法律政策研究室)、检务督察处(巡察工作领导小组办公室)、计划财务装备处、政治部(保留法警支队牌子)。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算2,023.60万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2026年收入预算2,023.60万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1,858.50万元,占91.84%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入165.10万元,占8.16%;

其他收入0.00万元,占0.00%。

(二)支出预算

2026年支出预算2,023.60万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1,537.50万元,占75.98%;项目支出321.00万元,占15.86%;上年结转收入165.10万元,占8.16%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1,858.50万元,包括:公共安全支出1,569.44万元、社会保障和就业支出102.26万元、卫生健康支出67.22万元、住房保障支出119.58万元。

具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出1,537.50万元,比2025年预算增加81.69万元,增长5.6%,增长的主要原因是在职人员的增加(新招录公务员)导致工资福利支出和商品服务支出的增加。

其中:人员经费支出1,346.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费支出191.20万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2026年一般公共预算项目支出321.00万元,比2025年预算减少389.85万元,下降54.8%,下降的主要原因是检察院“两房”建设资金项目的减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2026年预算数为1,240.72万元,比2025年预算增加64.31万元,增长5.5%,增长的主要原因是在职人员的增加(新招录公务员)导致工资福利支出和商品服务支出的增加。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为321.00万元,比2025年预算增加17.47万元,增长5.8%,增长的主要原因是中央政法转移支付资金项目预算拨款的增加。

3、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):2026年预算数为0.00万元,比2025年预算减少400万元,下降100.0%,下降的主要原因是检察院“两房”建设资金项目的减少。

4、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2026年预算数为7.72万元,与上年预算数基本持平。

5、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):2026年预算数为0.00万元,比2025年预算减少7.32万元,下降100.0%,下降的主要原因是2025年度该项资金年末无结转。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为2.20万元,与上年预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为97.92万元,比2025年预算增加6.91万元,增长7.6%,增长的主要原因是在职人员的增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为2.14万元,比2025年预算增加1.07万元,增长100.0%,增长的主要原因是新增长期护理保险等支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为38.80万元,比2025年预算增加2.86万元,增长8.0%,增长的主要原因是在职人员的增加导致基本医疗保险缴费的增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为0.21万元,与上年预算持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为28.21万元,比2025年预算增加0.97万元,增长3.6%,增长的主要原因是在职人员的增加导致公务员医疗补助的增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为119.58万元,比2025年预算增加5.42万元,增长4.7%,增长的主要原因是在职人员的增加导致住房公积金的增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算43.71万元,较2025年预算增加4.80万元。

1.因公出国(境)费用3.00万元,比2025年预算减少3万元,下降50.0%,下降的主要原因是结合近年因公出国(境)事项发生实际,调减预算金额。

2.公务接待费2.91万元,与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费37.80万元(其中:公务用车购置25.80万元,公务用车运行维护费12.00万元),比2025年预算增加7.8万元,增长26.0%,增长的主要原因是本年度将报废、更新公务用车1辆,导致公务用车购置费增加;因公车编制数和保有量均无变化,公务用车运行维护费与上年持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费12.78万元,比2025年预算增加3万元,增长30.7%,增长的主要原因是根据本年度单位培训计划,适当增加培训费预算资金。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平。

(四)委托业务费预算情况说明

6.委托业务费28.00万元,比2025年预算增加0.91万元,增长3.3%,增长的主要原因是结合上年度委托业务业务费支出情况,适当调增本年度预算资金。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费214.86万元,比2025年预算减少2.13万元,下降1.0%,下降的主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神,深化节约型机关建设,本年度预算适当调减办公用房水电费支出。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额251.60万元,其中:政府采购货物预算117.35万元,政府采购工程预算9.50万元,政府采购服务预算124.75万元。

2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3,865.45万元。其中:办公用房6,298.48平方米,价值1,801.98万元。预算单位共有公务用车6辆,价值113.93万元。单价20万元以上的设备价值937.54万元。2026年拟采购固定资产约225.10万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入,2026年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:检察业务综合保障经费

1、项目概况:为深入贯彻《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》的文件精神,扎实推进嘉峪关市人民检察院司法体制改革,保障本市检察机关日常工作的顺利有序开展。2026年省财政安排检察业务综合保障经费预算资金115万元,主要用于嘉峪关市检察机关物业管理服务项目。

2、立项依据:根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》(中发〔2008〕19号)及最高人民检察院计划财务装备局《关于做好“十四五”时期检察机关基础设施规划编制工作的提示》文件精神,加强政法队伍建设、加强政法经费保障,建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制,全面加强和改进检务保障工作。

3、实施主体:甘肃省嘉峪关市人民检察院

4、实施周期:2026年

5、实施计划:签订物业管理服务项目合同,完成服务购买工作。根据购买方提供的服务质量,结合绩效评价结果,按合同约定完成项目款项支付。

6、年度预算安排:115万元

7、预期总体目标:按照合同约定内容,监督完成房屋建筑日常管理维护、基础设施设备等公共管网设施的保障运行。维护维修管理服务、保洁服务、绿化养护服务、餐厅服务、会务服务、保安服务等物业工作,绿化植物成活率达到95%,日常卫生保洁验收合格率达到98%,为单位工作人员提供整洁的办公环境。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:中央政法转移支付资金项目存在的问题是预算执行率低,主要原因为年初申报采购预算未全部批复,导致配套资金需根据年度工作情况调剂使用。检察业务综合保障经费项目存在的问题是预算执行率低,主要原因为一是上年度项目资金结转额度未获本年预算批复,导致本年度物业服务项目资金不足;二是根据本年资金额度,调整项目服务期后导致项目实施和资金支付延后。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:中央政法转移支付资金项目存在的问题是预算执行率低,主要原因为支付进度缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:本单位严格按照预算绩效管理要求,开展绩效运行“双监控”,对预算执行进度与绩效目标实现程度进行常态化跟踪。针对监控中发现的执行进度方面的问题,已在单位内部进行专题通报,明确责任并督促责任部门提升工作进度,及时纠正偏差,确保资金规范使用、绩效目标稳步实现。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:2025年绩效自评报告及报表将于2026年1季度末报送。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2026年度减少单位预算项目0个,压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标50个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标26个、三级指标69个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映甘肃省嘉峪关市人民检察院的基本支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映甘肃省嘉峪关市人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

15、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映甘肃省嘉峪关市人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映甘肃省嘉峪关市人民检察院开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28、住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

33、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

34、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

35、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

36、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

37、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

40、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

41、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

42、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

48、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

49、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

50、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

51、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

52、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

53、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

54、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

55、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

56、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

57、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

58、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

59、商品和服务支出(类)福利费(款):

60、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

61、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

62、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

63、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

64、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

65、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

66、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

67、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

68、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

69、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

70、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。


甘肃省嘉峪关市人民检察院

2026年02月27日

附件:1.甘肃省嘉峪关市人民检察院2026年单位预算公开表

2.甘肃省嘉峪关市人民检察院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,858.50

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

1,734.54

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

102.26

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

67.22



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

119.58



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

1,858.50

本年支出合计

2,023.60





十、上年结转

165.10

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

2,023.60

支出总计

2,023.60


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1,858.50

   经费拨款

1,858.50

       本年收入合计

1,858.50











十、上年结转

165.10

   财政性资金结转

165.10

       一般公共预算收入结转

165.10

       政府性基金预算收入结转


       国有资本经营收入结转


   非财政性资金结转


   教育专户结转


十一、上年结余


   财政性资金结余


       一般公共预算收入结余


       政府性基金预算收入结余


       国有资本经营收入结余


   非财政性资金结余


       收入合计

2,023.60


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

2,023.60

1,537.50

321.00

165.10

[204]公共安全支出

1,734.54

1,248.44

321.00

165.10

[20404]检察

1,734.54

1,248.44

321.00

165.10

[2040401]行政运行

1,240.72

1,240.72



[2040402]一般行政管理事务

333.35


321.00

12.35

[2040409]“两房”建设

152.75



152.75

[2040450]事业运行

7.72

7.72



[208]社会保障和就业支出

102.26

102.26



[20805]行政事业单位养老支出

100.12

100.12



[2080501]行政单位离退休

2.20

2.20



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.92

97.92



[20899]其他社会保障和就业支出

2.14

2.14



[2089999]其他社会保障和就业支出

2.14

2.14



[210]卫生健康支出

67.22

67.22



[21011]行政事业单位医疗

67.22

67.22



[2101101]行政单位医疗

38.80

38.80



[2101102]事业单位医疗

0.21

0.21



[2101103]公务员医疗补助

28.21

28.21



[221]住房保障支出

119.58

119.58



[22102]住房改革支出

119.58

119.58



[2210201]住房公积金

119.58

119.58




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,858.50

一、本年支出

1,858.50

(一)一般公共预算财政拨款

1,858.50

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

1,569.44



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

102.26



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

67.22



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

119.58



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






     

1,858.50

     

1,858.50


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501033]甘肃省嘉峪关市人民检察院

1,858.50

1,858.50

1,537.50

321.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

1,858.50

1,537.50

321.00

204

公共安全支出

1,569.44

1,248.44

321.00

20404

检察

1,569.44

1,248.44

321.00

2040401

行政运行

1,240.72

1,240.72


2040402

一般行政管理事务

321.00


321.00

2040450

事业运行

7.72

7.72


208

社会保障和就业支出

102.26

102.26


20805

行政事业单位养老支出

100.12

100.12


2080501

行政单位离退休

2.20

2.20


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.92

97.92


20899

其他社会保障和就业支出

2.14

2.14


2089999

其他社会保障和就业支出

2.14

2.14


210

卫生健康支出

67.22

67.22


21011

行政事业单位医疗

67.22

67.22


2101101

行政单位医疗

38.80

38.80


2101102

事业单位医疗

0.21

0.21


2101103

公务员医疗补助

28.21

28.21


221

住房保障支出

119.58

119.58


22102

住房改革支出

119.58

119.58


2210201

住房公积金

119.58

119.58



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

1,537.50

1,346.30

191.20

301

工资福利支出

1,343.89

1,343.89


30101

基本工资

516.97

516.97


30102

津贴补贴

328.83

328.83


30103

奖金

58.98

58.98


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

97.92

97.92


30110

职工基本医疗保险缴费

36.72

36.72


30111

公务员医疗补助缴费

28.21

28.21


30112

其他社会保障缴费

4.22

4.22


30113

住房公积金

119.58

119.58


30199

其他工资福利支出

152.46

152.46


302

商品和服务支出

191.20


191.20

30201

办公费

7.26


7.26

30205

水费

2.50


2.50

30206

电费

25.28


25.28

30207

邮电费

2.52


2.52

30208

取暖费

12.44


12.44

30211

差旅费

15.50


15.50

30212

因公出国(境)费用

3.00


3.00

30213

维修(护)费

6.81


6.81

30216

培训费

3.93


3.93

30217

公务接待费

2.91


2.91

30228

工会经费

17.35


17.35

30231

公务用车运行维护费

12.00


12.00

30239

其他交通费用

64.15


64.15

30299

其他商品和服务支出

15.55


15.55

303

对个人和家庭的补助

2.41

2.41


30302

退休费

2.20

2.20


30307

医疗费补助

0.21

0.21



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

委托业务费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

[501033]甘肃省嘉峪关市人民检察院

43.71

3.00

2.91

25.80

12.00


12.78

28.00


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

214.86

99.86

115.00

1

[30201]办公费

7.26

7.26


2

[30202]印刷费




3

[30205]水费

2.50

2.50


4

[30206]电费

25.28

25.28


5

[30207]邮电费

2.52

2.52


6

[30208]取暖费

12.44

12.44


7

[30209]物业管理费

115.00


115.00

8

[30211]差旅费

15.50

15.50


9

[30213]维修(护)费

6.81

6.81


10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费

12.00

12.00


14

[30299]其他商品和服务支出

15.55

15.55


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2026年度)

单位名称

甘肃省嘉峪关市人民检察院

联系人


联系电话


预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

1,346.30

上级财政补助

206.00

公用经费

191.20

本级财政安排

1,652.50

合计

1,537.50

其他资金

165.10

项目支出

本级

486.10

收入预算合计

2,023.60

对下转移支付

0.00

支出预算合计

2,023.60

合计

486.10



年度绩效目标

1.聚焦支撑和服务,以更实举措护航高质量发展。持续优化法治化营商环境,围绕钢、铝、核、新能源等重点产业链,健全“事前预防+事中监督+事后治理”全链条检察服务机制,提供定制化法治保障。践行人民安全宗旨,依法打击犯罪行为,排查化解涉检风险,坚决维护政治安全和社会稳定。坚持以法律监督促进社会治理,结合办案堵漏建制,防范违法犯罪反复多发。持续落实生态环境司法保护机制,依托公益诉讼生态修复基地,完善“检察+行政+社会”协同治理模式,全力守护雄关生态。

2.聚焦公平和正义,以更强担当深化法律监督。全面提升“四大检察”法律监督整体效能,强化全流程监督,加大虚假诉讼、生态环境、公共安全等重点领域监督力度,切实维护司法公正和法治权威。完善法律监督工作机制,加强与监察、审判、行政机关的协作,健全线索移送、信息共享、联合督办机制,提升监督合力。深化智慧检察建设,运用大数据、人工智能等技术提升监督精准性和效率,让监督更有力、更具实效。

3.聚焦务实和担当,以更优作风锻造过硬队伍。加大检察队伍专业化建设,加强新型案件办理、数字检察应用等领域培训,开展岗位练兵和案例研讨,提升干警专业素养和履职能力。加强检务公开,主动接受人大监督、政协民主监督和社会监督,提升检察工作透明度和公信力。持续整治形式主义,深化推进“三抓三促”行动,锤炼求真务实、担当作为的工作作风,努力建设一支政治过硬、本领高强、作风优良的检察队伍。                                                                                                                                         4.以落实司法责任制为核心,一体加强业务管理、案件管理、质量管理,提升司法办案和管理质效。以强作风、重落实、提效能为导向,深化“数字检察”建设,不断提升履职能力水平,努力锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的检察铁军。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≥95%

预算调整率

≤3%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤5%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥2%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥85%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

司法救助案件办理数量

≥2件

走访本地企业数量

≥50家

开展刑事检察专项行动项数

≥10项

刑罚执行和监管活动严重违法行为书面监督意见提出数量

≥3件

办理民事检察专项行动案件数

≥5件

开展行政检察专项监督行动次数

≥1次

开展公益诉讼检察专项行动项数

≥3项

核查检察侦查案件线索

≥10件

质量指标

司法救助案件办结率

=100%

涉企问题线索办结率

=100%

刑事检察专项工作完成率

=100%

刑罚执行和监管活动严重违法行为书面监督意见采纳率

=100%

民事检察专项行动案件检察建议采纳率

≥90%

行政检察检察建议采纳率

≥90%

公益诉讼检察检察建议采纳率

≥90%

检察侦查案件线索办结率

=100%

时效指标

司法救助案件办理及时性

及时

走访企业及时性

及时

刑事检察专项行动开展及时性

及时

重大案件侦查终结前讯问合法性核查

及时

民事检察专项行动案件办理及时性

及时

行政检察案件办理及时性

及时

公益诉讼检察案件办理及时性

及时

检察侦查案件线索核查及时性

及时

成本指标

成本控制数

≤2012万元

部门综合指标

30

经济效益

司法救助金额

≥8万元

挽回群众财产损失

≥10万元

社会效益

着力维护国家政治安全和社会大局稳定

有效

依职权开展监督,守护民生民利

有效

行政争议实质性化解率

≥90%

维护社会公共利益

有效

提高企业法治意识

较上年提升

生态效益

提高生态保护社会参与度,改善居民生活环境

显著

服务对象满意度

受众满意度

≥85%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥98%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

试点工作开展情况

良好


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

甘肃省嘉峪关市人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

218.35

其中:当年财政拨款

206.00

上年结转资金

12.35

其他资金

0.00

年度绩效目标

1.依法严惩各类犯罪,维护社会公平正义和生态环境秩序,促进社会和谐稳定。2.组织人民监督员开展各项监督活动、参与听证会,拓宽人民群众有序参与司法监督活动,进一步提升人民检察院依法公正行使检察权。3.按计划完成各类设备(含车辆)的购置、更新工作,提升检察业务装备配备水平。4.按要求参加各类培训,提高检察机关干警履职尽责能力和综合执法水平。5.完成业务图书室建设项目,实现智能阅读、高效学习与AI办公于一体。6.全方位、多角度宣传检察业务工作、讲好检察故事,进一步提升检察机关良好形象。7.举办各类法律宣传活动,提高群众知晓率,提升检察机关工作质效。8.完成委托业务事项,运用好委托事项成果,切实将成果转化为推动检察工作提质增效的具体抓手。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目成本控制数

≤206万元

产出指标

40

数量指标

完成委托业务事项种类

≥7类

生态环境类检察建议发出数量

≥3件

业务图书室建设项目

=1项

人民监督员开展监督活动完成率

≥95%

设备购置项数

≥20项

参加培训班期数

≥15期

订购报刊种类

≥4类

检察业务宣传活动次数

≥20次

立案侦查职务犯罪案件

≥2件

质量指标

委托业务事项完成率

=100%

生态环境类检察建议采纳率

=100%

业务图书室建设项目功能达标率

=100%

参训人员专业水平

提升

人民监督员参与公开听证活动规范性

规范

设备采购验收合格率

=100%

所立职务犯罪案件取得有罪判决

取得

报刊需求匹配率

≥95%

宣传活动接触人数

≥1.8万人

时效指标

委托业务事项完成及时性

及时

生态环境类检察建议发出及时性

及时

宣传活动开展及时性

及时

聘任人民监督员及时性

及时

项目建设及时性

及时

案件办理及时性

及时

订购报刊及时性

及时

参加培训及时性

及时

设备采购及时性

及时

效益指标

20

经济效益

委托事项成果利用率

≥95%

社会效益

为人民群众提供有效的公共法律服务

有效

促进社会和谐稳定

促进

生态效益

维护生态环境秩序

有效

可持续影响

对推进检察队伍建设的影响程度

显著

满意度指标

10

服务对象满意度

社会公众满意度

≥85%

干警满意度

≥85%


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

甘肃省嘉峪关市人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

115.00

其中:当年财政拨款

115.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

按照合同约定内容,监督完成房屋建筑日常管理维护、基础设施设备等公共管网设施的保障运行。维护维修管理服务、保洁服务、绿化养护服务、餐厅服务、会务服务、保安服务等物业工作,绿化植物成活率达到95%,日常卫生保洁验收合格率达到98%,为单位工作人员提供整洁的办公环境。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目成本控制数

≤115万元

产出指标

40

数量指标

电梯维修保养次数

≥12次

每日卫生清洁次数

≥8次

设施设备维护项数

≥15项

提供绿化养护工作次数

≥120次

质量指标

电梯维修保养验收合格率

=100%

日常卫生保洁验收合格率

≥98%

设施设备完好率

≥96%

绿化植物成活率

≥95%

时效指标

日常卫生清洁工作完成及时性

及时

基础设施设备维修维护及时性

及时

电梯维修响应及时性

及时

绿化养护工作完成及时性

及时

效益指标

20

经济效益

提供物业管理就业岗位

≥14个

社会效益

对检察机关形象的提升

显著

生态效益

改善检察机关的工作环境

改善

满意度指标

10

服务对象满意度

单位工作人员满意度

≥90%





项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

检察院“两房”建设资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

甘肃省嘉峪关市人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

152.75

其中:当年财政拨款

0.00

上年结转资金

152.75

其他资金

0.00

年度绩效目标

我院计划将项目资金用于办案用房和技术用房的维修改造,改善基础设施条件,杜绝安全隐患和突发事故的发生,提升检察监督职能和办案业务水平,促进社会稳定发展。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

25

经济成本指标

项目成本控制数

400万元

产出指标

25

数量指标

检务工作区升级改造面积

320平方米

消防改造面积

6013平方米

电梯加装(更新)数量

=1

质量指标

维修改造安全事故发生数

=0起

消防改造验收合格率

=100%

电梯采购验收合格率

=100%

检务工作区升级改造验收合格率

=100%

时效指标

检务工作区升级改造及时性

及时

资金支付及时率

=100%

消防改造及时性

及时

电梯加装及时性

及时

效益指标

25

经济效益

对企业增收的提升程度

明显

社会效益

改善办公办案环境

改善

生态效益

推动采用节能环保建筑材料

推动

可持续影响

对保障单位安全运转,发挥检察职能的提升程度

显著

满意度指标

15

服务对象满意度

干警满意度

≥85%



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