您所在位置: 首页 > 检务公开 > 财务公开 > 正文
财务公开

嘉峪关市城区人民检察院 2026年单位预算公开情况说明

时间:2026-03-04 来源:  作者: 点击数:

   


第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

嘉峪关市城区人民检察院作为法律监督机关,系嘉峪关市人民检察院的派驻机构,主要负责对全市刑事、民事、行政、公益案件行使检察权;对于公安机关、国家安全机关、监察委等侦查(监察)机关移动的案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉、出庭支持公诉;对人民法院的刑事、民事、行政判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督,对人民法院已发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;对于损害公共利益的依法进行调查核实等。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

内设机构5个,分别为:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算617.60万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。


(一)收入预算

2026年收入预算617.60万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入601.02万元,占97.32%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入16.58万元,占2.68%;

其他收入0.00万元,占0.00%。

1、收入预算构成

一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入  


 

(二)支出预算

2026年支出预算617.60万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出475.02万元,占76.92%;项目支出126.00万元,占20.40%;上年结转收入16.58万元,占2.68%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出601.02万元,包括:公共安全支出515.58万元、社会保障和就业支出29.58万元、卫生健康支出18.89万元、住房保障支出36.97万元。

具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):



2、支出预算构成

公共安全支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出  



   

(一)基本支出

2026年基本支出475.02万元,比2025年预算增加1.68万元,增长0.4%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

其中:人员经费支出420.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出54.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2026年一般公共预算项目支出126.00万元,比2025年预算减少16.8万元,下降11.8%,下降的主要原因是本年度压减项目资金,确保资金精准高效的用于重点项目和核心检察工作。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2026年预算数为389.58万元,比2025年预算增加3.91万元,增长1.0%,增长的主要原因是存在结转资金,本年度在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为126.00万元,比2025年预算减少16.8万元,下降11.8%,下降的主要原因是本年度压减项目资金,确保资金精准高效的用于重点项目和核心检察工作。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为28.95万元,比2025年预算减少1.61万元,下降5.3%,下降的主要原因是机关工作人员较2025年减少2人,本年度养老基数重新核定,经费保障相应减少。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为0.63万元,与上年预算数基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为11.47万元,与上年预算数基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为7.42万元,与上年预算数基本持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为36.97万元,与上年预算数基本持平。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算32.30万元,较2025年预算增加5.45万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平。

2.公务接待费0.30万元,与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费32.00万元(其中:公务用车购置27.00万元,公务用车运行维护费5.00万元),比2025年预算增加5.5万元,增长20.8%,增长的主要原因是本年度预计增加公务用车一辆,故增加预算。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费4.00万元,比2025年预算增加2万元,增长100.0%,增长的主要原因是根据单位培训情况,外出培训较多,不能满足正常支出,故增加培训费。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平,主要原因是根据历年情况,本年度没有以上支出计划。

(四)委托业务费预算情况说明

6.委托业务费6.66万元,比2025年预算减少3.84万元,下降36.6%,下降的主要原因是压减公用经费支出,确保资金精准高效的用于检察业务的核心工作。

3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

会议费  培训费  

因公出国(境)费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置  


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费63.42万元,比2025年预算减少17.17万元,下降21.3%,下降的主要原因是年度人员变化,故机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额121.54万元,其中:政府采购货物预算69.60万元,政府采购工程预算8.60万元,政府采购服务预算43.34万元。

2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额121.54万元,小微企业预留政府采购项目预算金额121.54万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为253.78万元。其中:办公用房0.00平方米,价值0.00万元。预算单位共有公务用车2辆,价值20.60万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约139.20万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入,2026年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金

1、项目概况:中央政法转移支付资金主要用于为保证检察业务正常开展所需经费。为贯彻《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》精神(高检发装字[2016]27号,及《人民检察院财务管理暂行办法》,结合本院重点工作,着力保障司法办案、检察业务的经费需要,为检察工作的科学发展提供强有力的经费保障。

2、立项依据:《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》精神(高检发装字{2016}27号,及《人民检察院财务管理暂行办法》。

3、实施主体:嘉峪关市城区人民检察院。

4、实施周期:按照年度周期实施

2026年1月1日至2026年12月31日。

5、实施计划:我院计划运用中央政法转移支付资金,提高办案经费保障水平,聚焦主责主业、提升检察公信力,推进刑事、民事、行政和公益诉讼“四大检察”发展,完善办案机制,加强新闻宣传、检察文化、检务保障等,建立新型的、更加完善的经费保障机制,及时合理分配资金,加快资金支出进度,确保资金的使用效率。

6、年度预算安排:年度预算85万元。

7、预期总体目标:全面提升检务保障能力,进一步优化服务,强化管理,结合本院重点工作,充分保障“四大检察”需求,为检察工作科学发展提供强有力的物质和经费保障。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为9.91%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:一是我院将进一步加快资金支付进度,对已达到款项支付条件的业务,及时支付,使有限的财政资金真正发挥效益。二是在项目规划阶段,提前考虑并着手物业合同签订工作,以确保项目资金支付不受此类因素影响。对于已签订的合同,密切跟踪执行进度,确保各项服务按时、按质提供。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:一是各项工作正常开展,部分支出暂不具备付款条件;二是系统变更,部分资金冻结无法支付;三是部分工作正在进行,待验收后,进行资金支付。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:通过对我院2025年度绩效监控信息进行综合分析,截至6月底,本年度省级部门预算支出项目2个,整体执行率9.91%,执行率低于预期目标值。下一步我院将细化分解目标任务,做到有明确目标、有推进措施、有严格时限、有清晰责任,确保年度目标任务高质量完成。一是严格按计划推动各项任务落实,在满足付款条件后第一时间安排支付,并强化跨部门协作与质量监督,切实保障检察工作平稳高效运行。二是建立快速响应机制,及时协调技术人员进行系统维护,待修复验收完成后及时支付相关费用。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:2025年度绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2026年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标60个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映嘉峪关市城区人民检察院的基本支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映嘉峪关市城区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

31、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位支付的各类手续费支出。

42、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

49、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

51、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

52、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

55、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

56、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

57、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

58、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

59、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

60、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

嘉峪关市城区人民检察院

2026年03月03日


附件:1.嘉峪关市城区人民检察院2026年单位预算公开表

2.嘉峪关市城区人民检察院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

601.02

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

532.16

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

29.58

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

18.89



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

36.97



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

601.02

本年支出合计

617.60





十、上年结转

16.58

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

617.60

支出总计

617.60


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

601.02

   经费拨款

601.02

       本年收入合计

601.02











十、上年结转

16.58

   财政性资金结转

16.58

       一般公共预算收入结转

16.58

       政府性基金预算收入结转


       国有资本经营收入结转


   非财政性资金结转


   教育专户结转


十一、上年结余


   财政性资金结余


       一般公共预算收入结余


       政府性基金预算收入结余


       国有资本经营收入结余


   非财政性资金结余


       收入合计

617.60


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

617.60

475.02

126.00

16.58

[204]公共安全支出

532.16

389.58

126.00

16.58

[20404]检察

532.16

389.58

126.00

16.58

[2040401]行政运行

389.65

389.58


0.07

[2040402]一般行政管理事务

138.20


126.00

12.20

[2040499]其他检察支出

4.30



4.30

[208]社会保障和就业支出

29.58

29.58



[20805]行政事业单位养老支出

28.95

28.95



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.95

28.95



[20899]其他社会保障和就业支出

0.63

0.63



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.63

0.63



[210]卫生健康支出

18.89

18.89



[21011]行政事业单位医疗

18.89

18.89



[2101101]行政单位医疗

11.47

11.47



[2101103]公务员医疗补助

7.42

7.42



[221]住房保障支出

36.97

36.97



[22102]住房改革支出

36.97

36.97



[2210201]住房公积金

36.97

36.97




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

601.02

一、本年支出

601.02

(一)一般公共预算财政拨款

601.02

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

515.58



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

29.58



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

18.89



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

36.97



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






     

601.02

     

601.02


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501034]嘉峪关市城区人民检察院

601.02

601.02

475.02

126.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

601.02

475.02

126.00

204

公共安全支出

515.58

389.58

126.00

20404

检察

515.58

389.58

126.00

2040401

行政运行

389.58

389.58


2040402

一般行政管理事务

126.00


126.00

208

社会保障和就业支出

29.58

29.58


20805

行政事业单位养老支出

28.95

28.95


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.95

28.95


20899

其他社会保障和就业支出

0.63

0.63


2089999

其他社会保障和就业支出

0.63

0.63


210

卫生健康支出

18.89

18.89


21011

行政事业单位医疗

18.89

18.89


2101101

行政单位医疗

11.47

11.47


2101103

公务员医疗补助

7.42

7.42


221

住房保障支出

36.97

36.97


22102

住房改革支出

36.97

36.97


2210201

住房公积金

36.97

36.97



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

475.02

420.66

54.36

301

工资福利支出

420.66

420.66


30101

基本工资

153.65

153.65


30102

津贴补贴

82.95

82.95


30103

奖金

15.66

15.66


30107

绩效工资

13.66

13.66


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.95

28.95


30110

职工基本医疗保险缴费

10.86

10.86


30111

公务员医疗补助缴费

7.42

7.42


30112

其他社会保障缴费

1.24

1.24


30113

住房公积金

36.97

36.97


30199

其他工资福利支出

69.30

69.30


302

商品和服务支出

54.36


54.36

30201

办公费

1.50


1.50

30202

印刷费

1.30


1.30

30204

手续费

0.01


0.01

30205

水费

0.55


0.55

30207

邮电费

3.00


3.00

30208

取暖费

5.10


5.10

30211

差旅费

1.34


1.34

30216

培训费

2.00


2.00

30217

公务接待费

0.30


0.30

30226

劳务费

2.60


2.60

30227

委托业务费

5.50


5.50

30228

工会经费

8.30


8.30

30231

公务用车运行维护费

5.00


5.00

30239

其他交通费用

13.23


13.23

30299

其他商品和服务支出

4.63


4.63


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

委托业务费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

[501034]嘉峪关市城区人民检察院

32.30


0.30

27.00

5.00


4.00

6.66


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

63.42

22.42

41.00

1

[30201]办公费

1.50

1.50


2

[30202]印刷费

1.30

1.30


3

[30205]水费

0.55

0.55


4

[30206]电费




5

[30207]邮电费

3.00

3.00


6

[30208]取暖费

5.10

5.10


7

[30209]物业管理费

39.34


39.34

8

[30211]差旅费

1.34

1.34


9

[30213]维修(护)费

1.66


1.66

10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费

5.00

5.00


14

[30299]其他商品和服务支出

4.63

4.63


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2026年度)

单位名称

嘉峪关市城区人民检察院

联系人


联系电话


预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

420.66

上级财政补助

85.00

公用经费

54.43

本级财政安排

516.02

合计

475.09

其他资金

16.58

项目支出

本级

142.51

收入预算合计

617.60

对下转移支付

0.00

支出预算合计

617.60

合计

142.51



年度绩效目标

按照最高检、省院的整体部署,全面开展2026年检察工作。努力做到高质量检察履职,助力本市检察事业高质量发展,全面提高检察工作现代化水平,加强综合保障装备建设及普法宣传,提升司法能力。

目标1:按照物业合同约定完成日常的办公清洁、维修、维护、绿化养护、餐饮等工作,为办案办公提供优质的工作环境;

目标2:足额保障差旅、委托业务、印刷、邮电、维修维护、委托业务等相关费用,保障我院各项工作有序开展;

目标3:按照年初计划购置各类办案办公设备,提升检察业务综合水平;

目标4:按照最高检、省院、市委市政府等相关部门的要求参加各类培训,有效提高检察干警综合业务水平;


绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤100%

基本支出预算执行率

≤100%

预算调整率

≤30%

“三公”经费控制率

≤100%

项目支出预算执行率

≤100%

财会管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

采购流程规范性

规范

执行政法采购要求

规范

政府采购节约率

≥10%

资产管理

规范资产管理

规范

规范固定资产的使用

规范

资产管理账实相符

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员到岗率

=100%

严格执行请销假制度

严格执行

绩效管理

预算绩效管理工作成效

提升

重点履职指标

30

数量指标

委托检察业务工作

≥3项

各类案件完成率

≥95%

信息化建设项目数量

≥2项

固定资产购置数量

≥5种

开展法治宣传次数

≥5次

检察工作后勤保障次数

≥300次

日常工作维修维护次数

≥200次

购置公务用车

=1辆

物业管理面积

≥2400平方米

办案办公专用设备、印刷、差旅、邮电等费用支付完成率

=100%

质量指标

委托检察业务工作情况

≥95%

各类案件完成质量

≥95%

信息化建设项目完成质量

≥95%

固定资产购置合格率

≥95%

开展法治宣传效果

≥95%

检察工作后勤保障质量

≥300次

日常工作维修维护质量

≥200次

公务用车验收合格率

=100%

物业管理服务验收合格率

=100%

在职人员参加培训合格率

=100%

时效指标

委托检察业务工作及时性

及时

各类案件办理及时性

及时

信息化建设项目竣工验收及时性

及时

固定资产采购及时性

及时

检察工作后勤保障及时性

及时

日常工作维修维护及时性

及时

公务用车购置及时性

及时

处理卫生清洁及时性

及时

成本指标

成本控制率

≤100%

部门综合指标

30

经济效益

促进本地中小企业发展

促进

社会效益

促进社会和谐稳定

促进

提高检察工作高效运转

有效提高

为企业挽回经济损失

效果显著

检察机关(我院)正常运转率

=100%

设备故障发生率

5%

生态效益

维护生态环境建设

有效维护

服务对象满意度

本院干警满意度

≥95%

来访来诉群众满意度

≥90%

可持续发展能力指标

20

组织建设

业务部门树立品牌

有效提高

宣传培训

多角度开展宣传工作

提高宣传质量

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

促进亮点工作提升

提升


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

嘉峪关市城区人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

101.50

其中:当年财政拨款

85.00

上年结转资金

16.50

其他资金

0.00

年度绩效目标

目标1:按照年初计划购置各类办案办公设备,提升检察业务综合水平;

目标2:按照最高检、省院、市委市政府等相关部门的要求参加各类培训,有效提高检察干警综合业务水平;

目标3:多角度宣传检察工作,提高检察机关的良好形象;

目标4:维护社会公平正义,促进社会和谐稳定发展;

目标5:足额保障办公、委托业务等相关费用,保障我院各项工作有序开展;

目标6:购置公务用车一辆,减少非必要公务出行成本;

目标7:优化“四大检察”法律监督格局,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,完善检察机关法律监督体系、提升法律监督能力,进一步加强基层工作和基本能力建设,全面推进嘉峪关检察工作高质量发展。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

维修费控制数

≤3.5万

差旅费控制数

≤1.46万

劳务费控制数

≤1万

项目资金控制数

≤52.04万

公车购置控制数

≤27万

产出指标

40

数量指标

检察信息刊登数量

≥100篇

开展项目完成率

≥95%

开展法治宣讲次数

≥20次

参加培训数量

≥5次

固定资产购置种类

≥10种

专用设备购置数量

≥50台

刑事检察案件完成率

≥92%

民事检察案件完成率

≥92%

公益诉讼案件完成率

≥92%

行政检察案件完成率

≥92%

职务犯罪、经济犯罪案件完成率

≥92%

公务用车购置数量

=1辆

质量指标

检察信息刊登质量

良好

开展项目验收合格率

≥95%

开展法治宣内容讲符合情况

符合

参加培训合格率

≥95%

固定资产采购合格率

≥95%

专用设备验收合格率

≥95%

各类案件评查合格率

≥95%

公车验收合格率

≥95%

时效指标

检察信息刊登及时性

及时

法治宣讲及时性

及时

参加培训及时性

及时

固定资产采购及时性

及时

专用设备购置及时性

及时

各类案件评查及时性

及时

公车购置及时性

及时

效益指标

20

社会效益

检察机关正常运转情况

稳定运行

检察工作质效

有效提高

社会和谐稳定

安定和谐

满意度指标

10

服务对象满意度

干警满意度

≥90%

社会公众满意度

≥90%


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

嘉峪关市城区人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

41.00

其中:当年财政拨款

41.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

目标1:委托物业管理公司完成办公区域日常的办公清洁、绿化养护、餐饮等后勤保障工作,提供优质的办公环境,并开展日常维修维护工作,确保我院各项基础设施设备正常运行,保障我院各项检察业务高效开展。

目标2:按照年初计划完成我院检察业务其他委托服务,确保检察综合工作助力检察业务工作的高效运行,进一步提升我院整体形象。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目成本控制数

≤41万元

维修维护成本

≤1.66万元

物业管理成本

≤39.34万元

产出指标

40

数量指标

辅助日常办公办案情况

≥95%

日常工作维修维护次数

≥5次

检察工作后勤保障次数

≥300次

物业每日卫生清洁次数

≥4次

提供绿化养护情况

≥20次

物业人员管理面积

≥3200平方米

质量指标

辅助日常办公办案质量

符合要求

后勤保障工作合格率

=100%

物业每日卫生清洁达标率

≥95%

公共区域绿化面积占比率

≥80%

物业运行稳定率

≥95%

时效指标

检察工作后勤保障及时性

及时

卫生清洁及时性

及时

物资保障及时性

及时

维修维护及时性

及时

效益指标

20

经济效益

本地中小企业发展

有效促进

社会效益

检察机关(我院)正常运转率

=100%

办公办案环境

改善

物业管理安全事故发生数

=0起

满意度指标

10

服务对象满意度

本院干警满意度

≥95%


关闭

智能悬浮区