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嘉峪关市城区人民检察院 2023年单位预算公开情况说明

时间:2023-02-16 来源:  作者: 点击数:

   


第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

嘉峪关市城区人民检察院作为法律监督机关,系嘉峪关市人民检察院的派驻机构,主要负责对全市刑事、民事、行政、公益案件行使检察权;对于公安机关、国家安全机关等侦查(调查)机关的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对人民法院的刑事、民事、行政判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督,对人民法院已发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;对于危害公益的案件进行调查核实等。

二、机构设置

(一)机关内设机构

嘉峪关市城区人民检察院共有编制数25人,其中:行政编制12人,工勤编制、全额拨款事业编制13人。实有人数13人。内设机构5个,分别为:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算664.78万元,其中:当年财政拨款收入452.97万元,比2022年预算增加41.26万元,增长6.6%,增加的主要原因是:公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出拨款减少。当年财政拨款包括:一般公共预算收入452.97万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入211.81万元,其他收入0.00万元。

(二)支出预算

2023年支出预算664.78万元,其中:当年财政拨款预算452.97万元,比2022年减少21.12万元,减少4.5%,减少的主要原因是公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出拨款减少当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出0万元。

2.公共安全支出383.56万元。

3.社会保障和就业支出24.83万元。

4.卫生健康支出16.67万元。

5.住房保障支出27.91万元。

6转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出452.97万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出347.97万元,比2022年预算减少16.12万元,减少4.42%,减少的主要原因是工资福利支出和商品服务支出减少。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算105万元,比2022年减少5万元,减少4.54%,减少的主要原因是中央政法转移支付资金减少。

1.经济社会发展项目0个;

2.保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费;

3.其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金;

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,与2022年持平。

2.公务接待费0.05万元,比2022年预算减少0.75万元,减少93.75%,减少的主要原因是支出比例下降。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(嘉峪关市城区人民检察院没有车辆编制,无法购买车辆)

4.培训费1.86万元,与2022年持平。

5.会议费0万元,与2022年预算持平。

“三公”经费预算0.05万元,比2022年预算减少0.75万元。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费56.24万元,比2022年预算增加11.23万元,增加19.97%,增加的主要原因是办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额35.50万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算35.50万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为107.22万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年嘉峪关市城区人民检察院拟购置固定资产总额为220万元,主要为认罪认罚听取意见室检委会智能化建设,以上项目为2022年项目,均已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

本部门选定中央政法转移支付资金作为2023年部门预算安排重点项目,项目名称是中央政法转移支付资金;项目概况深入践行以人民为中心的发展思想,做优做实人民至上,全面落实认罪认罚从宽、未成年人保护,农民工权益保障,切实在增进人民福祉上深耕不辍。推动《中共中央28号监督意见》走向纵深,实现监督理念、监督能力现代化,持续以“检察一体化”推进“四大检察”全面协调充分发展,促进各项检察工作提质增效。深化全面从严管党治检,融合推进政治建设和业务建设,以“零容忍”态度推进自我革命,努力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的现代化检察铁军。实施主体嘉峪关市城区人民检察院;实施计划针对重特大案件、突发案件、社会关注度高的案件、舆情案件领导亲自督办指导工作,依法依规办理立案监督工作、侦查监督工作。2023年度预算安排70万元;预期总体目标是全力保障认罪认罚听取意见室、检委会智能化建设项目的完工。开展各类法律宣传活动法律宣传知晓率达到95%以上;本部门党建教育达到5次以上;及时处理群众来信,来访群众满意度达到95%以上。

(四)部门管理转移支付情况

1.一般性转移支付0万元。

2.专向转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。嘉峪关市城区人民检察院在市院党组的正确领导下,从实际出发,研究2023年中央政法转移支付、检察业务经费保障资金的使用,对项目的开展进行可行性分析,对2023年的预算执行情况逐条讨论,把资金落到实处,严格按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)文件要求,安排实施各项经费的保障和装备采购,保证检察业务综合保障经费项目有序开展,切实提高社会效应和经济效应。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出105万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出105万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映嘉峪关市城区人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映嘉峪关市城区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

30、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

32、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

33、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

38、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

41、商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位支付的各类手续费支出。

42、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

49、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

52、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

53、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

54、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

55、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

56、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

57、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

59、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

61、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

62、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

嘉峪关市城区人民检察院

2023年02月16日


附件:1.嘉峪关市城区人民检察院2023年预算表

2.嘉峪关市城区人民检察院2023年预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

452.97

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

595.37

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

24.83

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

16.67



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

27.91



二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

452.97

本年支出合计

664.78





十、上年结转

211.81

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

664.78

支出总计

664.78


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

452.97

   经费拨款

452.97

       本年收入合计

452.97











十、上年结转

211.81

   财政性资金结转

211.81

       一般公共预算收入结转

211.81

       政府性基金预算收入结转


       国有资本经营收入结转


   非财政性资金结转


   教育专户结转


十一、上年结余


   财政性资金结余


       一般公共预算收入结余


       政府性基金预算收入结余


       国有资本经营收入结余


   非财政性资金结余


       收入合计

664.78


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

664.78

347.97

105.00

211.81

[204]公共安全支出

595.37

278.56

105.00

211.81

[20404]检察

595.37

278.56

105.00

211.81

[2040401]行政运行

391.48

278.56


112.92

[2040402]一般行政管理事务

203.89


105.00

98.89

[208]社会保障和就业支出

24.83

24.83



[20805]行政事业单位养老支出

24.52

24.52



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.52

24.52



[20899]其他社会保障和就业支出

0.31

0.31



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.31

0.31



[210]卫生健康支出

16.67

16.67



[21011]行政事业单位医疗

16.67

16.67



[2101101]行政单位医疗

9.72

9.72



[2101103]公务员医疗补助

6.95

6.95



[221]住房保障支出

27.91

27.91



[22102]住房改革支出

27.91

27.91



[2210201]住房公积金

27.91

27.91




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

452.97

一、本年支出

452.97

(一)一般公共预算财政拨款

452.97

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

383.56



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

24.83



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

16.67



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

27.91



(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

452.97

     

452.97


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501034]嘉峪关市城区人民检察院

452.97

452.97

347.97

105.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

452.97

347.97

105.00

204

公共安全支出

383.56

278.56

105.00

20404

检察

383.56

278.56

105.00

2040401

行政运行

278.56

278.56


2040402

一般行政管理事务

105.00


105.00

208

社会保障和就业支出

24.83

24.83


20805

行政事业单位养老支出

24.52

24.52


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.52

24.52


20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31


2089999

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31


210

卫生健康支出

16.67

16.67


21011

行政事业单位医疗

16.67

16.67


2101101

行政单位医疗

9.72

9.72


2101103

公务员医疗补助

6.95

6.95


221

住房保障支出

27.91

27.91


22102

住房改革支出

27.91

27.91


2210201

住房公积金

27.91

27.91



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

347.97

311.53

36.44

204

公共安全支出

278.56

242.12

36.44

20404

检察

278.56

242.12

36.44

2040401

行政运行

278.56

242.12

36.44

208

社会保障和就业支出

24.83

24.83


20805

行政事业单位养老支出

24.52

24.52


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.52

24.52


20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31


2089999

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31


210

卫生健康支出

16.67

16.67


21011

行政事业单位医疗

16.67

16.67


2101101

行政单位医疗

9.72

9.72


2101103

公务员医疗补助

6.95

6.95


221

住房保障支出

27.91

27.91


22102

住房改革支出

27.91

27.91


2210201

住房公积金

27.91

27.91



表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501034]嘉峪关市城区人民检察院

0.05


0.05




1.86


表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

56.24

21.24

35.00

1

[30201]办公费

10.65

0.55

10.10

2

[30202]印刷费

0.20

0.20


3

[30205]水费

0.17

0.17


4

[30206]电费

0.02

0.02


5

[30207]邮电费

0.34

0.34


6

[30208]取暖费

6.00

1.10

4.90

7

[30209]物业管理费

35.00

15.00

20.00

8

[30211]差旅费

1.30

1.30


9

[30213]维修(护)费

0.65

0.65


10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

1.91

1.91


13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。



表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

单位名称

嘉峪关市城区人民检察院

联系人

王婵

联系电话

15293483030

单位职能

依据

财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔202010号)《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》(财预便〔201744号)《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018167号)《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》(财预〔2020136号)甘肃省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔201832号)甘肃省财政厅《关于开展2020年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》(甘财绩〔202117号)。

职能概述

嘉峪关市城区人民检察院作为法律监督机关,系嘉峪关市人民检察院的派驻机构,主要负责对全市刑事、民事、行政、公益案件行使检察权;对于公安机关、国家安全机关等侦查(调查)机关的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对人民法院的刑事、民事、行政判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督,对人民法院已发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;对于危害公益的进行调查核实等。

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容


单位基本信息

直属单位包括

内设职能部门

嘉峪关市城区人民检察院编制数25,其中:行政编制12人,工勤编制5人,全额拨款事业编制8人,实有人数:行政编制10人,工勤编制1人,全额拨款事业编制2人,书记员10人,实有人数23人。内设机构5个,分别为:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部.

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

25

23

11

2

10

单位基本制度建设情况

单位各项规章制度完善。财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理,案件归档。

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

623.52

643.35

432.49

0.69

210.86

当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

0.00

人员经费

515.57

本级财政安排

663.83

公用经费

43.26

其他资金

0.00

项目经费

105.00

收入预算合计

663.83

支出预算合计

663.83

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

中央政法转移支付资金执行率

=90%

“三公经费”控制率

预算标准内

检察业务保障经费执行率

=90%

年初预算及时公开

及时公开

决算编报准确率(%

=100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

网上采购覆盖率(%

=90%

采购成本(元)

预算范围内

资产管理

资产管理规范性

规范

资产设备保养维护合格率(%

及时维护

人员管理

在职人员在线学习

全员

公职人员业务能力提升度

=90%

聘用人员资格达标率(%

=95%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

工作效率提升度

有效提升

重大案件侦结率(%

=85%

履职效果

部门履职目标

刑事案件办结率(%

=90%

民事案件结案率

=90%

经济损失挽回情况

最大力度减小损失

检察宣传知晓率(%

=85%

后勤保障人及时性

及时

部门效果目标

刑事案件准确率(%

=98%

检察建议及时性

及时发送

经济案件办结率(%

=85%

信息化平台建设使用情况

全覆盖使用

服务对象满意度

服务对象满意度(%

=95%

监狱干警满意度(%

=95%

协同部门满意度

=95%

社会影响

社会公众对检察工作知晓度(%

=80%

公众满意度(%

=85%

能力建设

长效管理

绩效信息公开准确率(%

=95%

党建工作覆盖率(%

=95%

人力资源建设

行政人员干部轮训情况

遵守市委规定

人员培训合格率

=95%

档案管理

档案归档及时性

及时归档

档案保存完好率

保存完整


项目支出绩效目标表


预算单位

嘉峪关市城区人民检察院

项目名称

中央政法转移支付资金(本级)

一级项目名称

基层公检法司转移支付

二级项目名称

中央政法转移支付资金(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其它项目

项目资金(万元)

年度资金总额

70.00

其中:中央补助安排

70.00

省级财政安排

0.00

年度绩效目标

2023年嘉峪关市城区人民检察院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对检察工作的绝对领导,优化“四大检察”法律监督格局,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,完善检察机关法律监督体系、提升法律监督能力为主线,进一步加强基础工作和基本能力建设,全面推进嘉峪关检察工作自身高质量发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

省院高检院采纳的信息数量

=10

检察官助理及行政人员培训次数

=2

员额检察官专业培训次数

=7

入额领导案件量

=95%

质量指标

检察建议回复率

=98%

受理案件结案率

=98%

电子卷宗制作率

完整

提出检察建议采纳率

=90%

时效指标

办公设备维修率(%

及时维护

案件办理及时性

及时

办公用品采购及时性

及时

成本指标

经济成本指标

设备购置成本

标准范围

社会成本指标

中小企业就业率

不断提高

生态环境成本指标

保护环境成本

标准范围以内

效益指标

经济效益指标

经济案件风险防控率(%

=3

为国家挽回经济损失情况

及时止损

为企业经济损失挽回情况

及时止损

社会效益指标

食品安全联合排查情况

及时参与

提前介入经济案件调查情况

提前介入

扫黑除恶工作常态化

工作常态化

生态效益指标

提前介入环保案件调查率

提前介入

节能环保调查率

定期调查

满意度指标

服务对象满意度指标

部门协同满意度(公检法)

=95%

干警满意度

=95%

来访人员满意度

=95%


项目支出绩效目标表


预算单位

嘉峪关市城区人民检察院

项目名称

检察业务综合保障经费(本级)

一级项目名称

执法办案费

二级项目名称

检察业务综合保障经费(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

保障运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

35.00

其中:中央补助安排

0.00

省级财政安排

35.00

年度绩效目标

保障检察工作正常开展,全面提升检务保障能力,进一步优化服务、强化管理,为检察工作提供强有力的物质保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

运维人员数量

=5

质量指标

物业运维稳定率

=100

绿化面积覆盖率

=95%

物资保障及时性

及时保障

时效指标

维护及时性

=100

楼体清洁及时性

及时

成本指标

经济成本指标

预算成本控制率

预算范围内

社会成本指标

促进社会稳定发展程度

稳定和谐

生态环境成本指标

办公环境满意度

=95

效益指标

经济效益指标

节约经济成本

交近三年内缩减经费支出

社会效益指标

发展中小型企业

促进本地中小企业发展

生态效益指标

办公环境提升度

有效提高

满意度指标

服务对象满意度指标

本院干警满意度

=90%




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